問題已解決
老師,請問出售固定資產車輛怎么做賬?折舊已經計提完了。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答清理殘值
借:累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結轉清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入
03/19 15:14
84785004
03/19 15:20
那交增值稅只是銷售出去的殘值部分交增值稅,不是取得銷售收入的全部交增值稅對嗎?
家權老師
03/19 15:23
就是你銷售收到的款交稅
84785004
03/19 15:32
老師,固定資產殘值5590,出售:18000。我的會計分錄是這樣:
借:累計折舊:5590
? 貸:固定資產清理 5590
借:現金? 18000
? ?貸:固定資產清理? 15929.2
? ? ? ? ?應交增稅稅? 2070.8
借: 固定資產清理21519.2
? ? ?貸:營業(yè)外收入 21579.2
84785004
03/19 15:32
這樣對嗎?
家權老師
03/19 15:34
是的,就是那樣做的哈
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