問題已解決

老師我們單位有合同后,但是發(fā)票不是現(xiàn)在開,我是可以,借應(yīng)收30,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票15,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票10,銷項(xiàng)稅,5。等結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候:借:庫存-有票5,-暫估入庫3,應(yīng)付賬款8.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8,貸:庫存商品8 這樣是不是內(nèi)賬外賬是對(duì)上的,可以這樣做嗎

84784972| 提問時(shí)間:03/14 16:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
03/14 16:25
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