問題已解決

請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?

84785011| 提問時間:2022 11/09 11:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 發(fā)票沒收到嗎
2022 11/09 11:16
84785011
2022 11/09 11:17
這個月收到了
樸老師
2022 11/09 11:20
同學(xué)你好 那你就紅沖暫估的 然后按照發(fā)票入賬
84785011
2022 11/09 11:22
老師。那上個月的成本結(jié)轉(zhuǎn)了 是不是也要沖一下 ,再正常做次成本結(jié)轉(zhuǎn)。
樸老師
2022 11/09 11:25
對的 這個需要重新做的 都紅沖了然后重新做
84785011
2022 11/09 11:26
明白 謝謝
樸老師
2022 11/09 11:28
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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