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應收賬款余額在貸方,需要調(diào)為預算賬款貸方嗎?
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速問速答你好,分錄不需要調(diào)整,報表編制的時候應收賬款貸方余額,就需要計入預收賬款欄次才是的。
03/14 13:54
84785007
03/14 14:04
財務報表申報的時候要調(diào)嗎?
鄒老師
03/14 14:05
你好,財務報表申報的時候,是需要調(diào)整的
84785007
03/14 14:13
我們都是按財務軟件到出來的數(shù)據(jù)申報的,那就只能財務軟件做賬的時候調(diào)了
鄒老師
03/14 14:14
是針對這個回復,還有什么疑問嗎
84785007
03/14 14:20
如果財務軟件上不調(diào)賬只調(diào)財務報表的話,財務報表應收賬款金額和財務軟件上應收賬款金額對不上,有點理解不了
鄒老師
03/14 14:21
你好,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)是這樣填寫
應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額
應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
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