問題已解決
老師,之前支付貨款給個人,他去代開了發(fā)票; 一開始分錄: 借:其他應收款--XX 貸:銀行存款 收到票后: 借:原材料 進項稅 貸:其他應收款 這樣可以嗎? 還是:借:應付賬款 貸:其他應收款
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速問速答你好,為了以后方便查詢,可以用應付賬款過渡下
借:應付賬款 貸:其他應收款
03/13 16:46
84784975
03/13 16:50
如果直接收票寫:
借:應付賬款
貸:其他應收款這個應付賬款期末余額不為0
怎么處理呢?
高輝老師
03/13 16:54
一開始分錄:
借:其他應收款--XX
貸:銀行存款
收到票后:
借:原材料
進項稅
貸:應付賬款
調(diào)整沖銷
借:應付賬款?
貸:其他應收款
84784975
03/13 16:55
好的,謝謝老師
高輝老師
03/13 16:56
不客氣,祝工作愉快
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