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老師公司收到一張發(fā)票,但是這個(gè)月沒有銷項(xiàng),所以我不想勾選,想留到次月勾選,那我賬務(wù)要怎么處理

84785043| 提問時(shí)間:03/12 16:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 若公司收到發(fā)票但本月無(wú)銷項(xiàng),不想立即勾選,可暫不處理該發(fā)票,留待次月勾選。賬務(wù)上,可將發(fā)票作為未處理單據(jù)暫存,次月勾選后再行入賬。確保財(cái)務(wù)記錄與發(fā)票勾選保持一致,避免遺漏或重復(fù)處理。
03/12 16:51
84785043
03/12 16:54
那如果發(fā)生了轉(zhuǎn)賬呢,是不是必須要入賬了
易 老師
03/12 16:58
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
84785043
03/12 16:58
可不可以先入賬,掛到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目,到次月的時(shí)候再轉(zhuǎn)出來(lái)
易 老師
03/12 16:59
可以先將增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額入賬,掛到“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目下。次月再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整或轉(zhuǎn)出處理。但需注意,入賬時(shí)需確保憑證齊全、準(zhǔn)確,并遵循相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,以確保財(cái)務(wù)處理的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
84785043
03/12 17:02
不是有個(gè)科目叫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里
易 老師
03/12 17:03
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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