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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購(gòu)入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后當(dāng)月銷售了,我二月初報(bào)稅時(shí)把這部分稅款繳納了,在2月份時(shí)聯(lián)系對(duì)方把發(fā)票作廢重新開(kāi)成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅,但是這部分9的進(jìn)項(xiàng)稅額我能申請(qǐng)退稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答普通增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)后,確實(shí)可以重新開(kāi)具。如果是當(dāng)月開(kāi)錯(cuò),需要將發(fā)票收回并進(jìn)行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),則需開(kāi)具紅字發(fā)票,再進(jìn)行藍(lán)字發(fā)票的開(kāi)具,并寄給購(gòu)買方。
關(guān)于您提到的進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅問(wèn)題,一般來(lái)說(shuō),如果您因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請(qǐng)退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。
在申請(qǐng)退稅時(shí),您可能需要準(zhǔn)備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說(shuō)明等。同時(shí),您還需要按照稅務(wù)部門(mén)的要求填寫(xiě)退稅申請(qǐng)表,并提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。
03/12 14:58
84785012
03/12 14:59
在電子稅務(wù)局里能操作嗎
84785012
03/12 15:02
進(jìn)入電子稅務(wù)局里點(diǎn)退稅,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,但是增值稅退稅我應(yīng)該選哪個(gè)啊
樸老師
03/12 15:12
同學(xué)你好
出口留抵退稅的嗎
84785012
03/12 15:18
不是出口退稅,就是1月份購(gòu)入的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,沒(méi)做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,導(dǎo)致我們交增值稅了,2月發(fā)票對(duì)方重新給我們開(kāi)了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,但是我想申請(qǐng)把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額退回來(lái),不知道能不能退
樸老師
03/12 15:23
這個(gè)沒(méi)法退
盡量不要退哦
紅沖的上月收入在這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票就紅沖這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票
84785012
03/12 15:28
老師你說(shuō)的是對(duì)方業(yè)務(wù)
樸老師
03/12 15:29
這個(gè)沒(méi)法退的
?你們也退不了
84785012
03/12 15:35
我1月份從甲方買牛,賣給乙方,然后甲方給我開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了,開(kāi)成普通免稅發(fā)票(實(shí)際應(yīng)該開(kāi)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,由于甲方發(fā)票錯(cuò)誤導(dǎo)致我公司2月初繳納了增值稅,2月份甲方重新給我們開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在已做進(jìn)項(xiàng)抵扣,我想問(wèn)的是這次進(jìn)項(xiàng)抵扣完,報(bào)完稅后顯示增值稅期末留抵,增值稅期末留抵我能申請(qǐng)退稅嗎
84785012
03/12 15:38
我這個(gè)符合增值稅留抵退稅制度嗎,如果符合填表格時(shí)是不是應(yīng)該填增量留抵稅額啊
樸老師
03/12 15:38
同學(xué)你好
期末留抵的當(dāng)?shù)赜羞@個(gè)政策就可以退
84785012
03/12 15:44
這個(gè)政策我得去稅務(wù)局咨詢嗎
樸老師
03/12 15:48
同學(xué)你好
問(wèn)當(dāng)?shù)?2366就可以
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