問題已解決
老師,咨詢一下對方在2023年的時候開了一張票,合同是29萬,然后對方開了29.5萬,多開了五千,當時我們做賬是按照29萬做的,那個稅抵扣了,多余的5000的稅做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對方聯(lián)系我們說是要把這個5000沖紅,不然帳對不上,怎么做分錄
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速問速答你好,同學
不用沖紅,進項稅的負數(shù),和進項稅轉(zhuǎn)出一樣的
2024 03/11 16:04
84784948
2024 03/11 16:07
老師,不用沖紅,進項稅的負數(shù),和進項稅轉(zhuǎn)出一樣的
84784948
2024 03/11 16:09
老師,對方聯(lián)系我們說是要把這個5000沖紅,不然帳對不上
冉老師
2024 03/11 18:14
那你沖回,做一筆進項稅的負數(shù)
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