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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,之前買一臺挖機(jī),暫估做賬,借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-估價-卡特公司50萬,,期間付了一筆 借 應(yīng)付賬款-估價-卡特公司10萬 貸 銀行存款,現(xiàn)在確定價格是45萬,怎么來做固定資產(chǎn)和應(yīng)付賬款的分錄了
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政策依據(jù):按暫估價值入賬的固定資產(chǎn)在辦理竣工結(jié)算后,應(yīng)當(dāng)按照暫估價值與竣工結(jié)算價值的差額調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬價值,但是不需要調(diào)整已經(jīng)計(jì)提的折舊金額。
所以,沖暫估,然后重新入賬。
之前的折舊不需要調(diào)。之后的折舊重新計(jì)算。
2024 03/11 15:16
84785030
2024 03/11 15:49
沖暫估是只需要沖銷差額部分嗎
張曉慶老師
2024 03/11 16:01
你好!沖銷你到票的部分
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