問題已解決

@郭老師 老師 麻煩看下,假如我把應收款項這個負的100734.76重分類報表調(diào)到應付款項這邊來,那我報表上的數(shù)據(jù)應該怎么調(diào)呢,應該動哪兩個數(shù)呢

84784998| 提問時間:2024 03/11 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個應收賬款改成零,然后預收賬款期末余額填寫100734.76
2024 03/11 13:41
84784998
2024 03/11 13:43
報表上的其他數(shù)據(jù)應該還有哪里要改的吧,要不然能平么
郭老師
2024 03/11 13:44
不需要修改的,兩邊都同時增加了100734.76。
84784998
2024 03/11 13:47
然后我要把流動資產(chǎn)和流動負債及資產(chǎn)總計那里重新合計下數(shù)是么
郭老師
2024 03/11 13:49
是的,對的,是這么做的。
84784998
2024 03/11 13:51
謝謝老師
郭老師
2024 03/11 13:51
不用客氣,工作愉快。
84784998
2024 03/11 14:03
不好意思老師再接著這個問題問下,我們調(diào)表不調(diào)賬的話是不是按這個報表項目來調(diào),不用按明細科目來調(diào)呢
郭老師
2024 03/11 14:03
你好,正規(guī)的應該是按照明細,但是你也可以只根據(jù)最后的余額。
84784998
2024 03/11 14:06
好的,謝謝老師
郭老師
2024 03/11 14:08
不用客氣,工作愉快。
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