問題已解決
老師,我去年12月的社保計提金額錯了,是不是可以反結(jié)賬,然后匯算清繳的時候用新的報表?
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速問速答你好,可以的或者現(xiàn)在更正也行。
2024 03/07 10:10
84784977
2024 03/07 10:11
現(xiàn)在更正就是要用以前年度損益調(diào)整了
玲老師
2024 03/07 10:12
對的是這樣影響損益用這個對的是這樣影響損益,用這個科目對的。
84784977
2024 03/07 10:13
這樣資產(chǎn)負(fù)債表就未分配利潤就會出現(xiàn)調(diào)整的這個差額
玲老師
2024 03/07 10:16
這個差額考慮上能對上就行。因為以前年度水利的調(diào)整最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了。
84784977
2024 03/07 10:18
我現(xiàn)在也是這么做的,沒有反結(jié)賬,那這樣匯算清繳的時候就不需要換報表了?還是用23年12月的那個報表
84784977
2024 03/07 10:19
老師,你建議反結(jié)賬還是做以前年度損益調(diào)整?
玲老師
2024 03/07 10:21
兩種方法都可以根據(jù)你個人的習(xí)慣。
84784977
2024 03/07 10:25
匯算清繳的時候報新的報表,所得稅就按新的報表交是嗎
玲老師
2024 03/07 10:27
清繳前才發(fā)生的更正。這個就是按照更正后正確的數(shù)據(jù)填寫匯算清繳。
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