問題已解決

老師,我們員工出差拿發(fā)票報(bào)銷是不是應(yīng)該做賬 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 我們前任會(huì)計(jì)做賬:借:其他應(yīng)付款-其他 貸:銀行存款 這是怎么回事?不太懂,求指教

84785031| 提問時(shí)間:03/06 15:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),后面有沒有附發(fā)票
03/06 15:34
84785031
03/06 15:35
有附發(fā)票。我看她很多票據(jù)都是這么處理的
venus老師
03/06 15:36
有發(fā)票應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款
84785031
03/06 15:39
如果沒有發(fā)票的話是不是做賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 等拿發(fā)票回來(lái)時(shí)借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
venus老師
03/06 15:41
對(duì)的,同學(xué),你的思路是對(duì)的
84785031
03/06 15:47
老師,我們公司是采用收付轉(zhuǎn)做賬的會(huì)不會(huì)是付款的時(shí)候分錄:借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬分錄的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 這樣子說的通嗎
venus老師
03/06 15:49
不應(yīng)該是其他應(yīng)付款,流程不問題
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~