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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們員工出差拿發(fā)票報(bào)銷是不是應(yīng)該做賬 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 我們前任會(huì)計(jì)做賬:借:其他應(yīng)付款-其他 貸:銀行存款 這是怎么回事?不太懂,求指教
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),后面有沒有附發(fā)票
03/06 15:34
84785031
03/06 15:35
有附發(fā)票。我看她很多票據(jù)都是這么處理的
venus老師
03/06 15:36
有發(fā)票應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款
84785031
03/06 15:39
如果沒有發(fā)票的話是不是做賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 等拿發(fā)票回來(lái)時(shí)借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
venus老師
03/06 15:41
對(duì)的,同學(xué),你的思路是對(duì)的
84785031
03/06 15:47
老師,我們公司是采用收付轉(zhuǎn)做賬的會(huì)不會(huì)是付款的時(shí)候分錄:借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬分錄的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 這樣子說的通嗎
venus老師
03/06 15:49
不應(yīng)該是其他應(yīng)付款,流程不問題
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