問題已解決
老師, 2020年發(fā)票虛開,2023年稽查,2023年10月 進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅稅款,相應(yīng)的附加稅,還有滯納金,這幾個分錄要怎么編制,一二級科目 是什么
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速問速答你好,當(dāng)時已經(jīng)做了成本費(fèi)用的是嗎?
03/06 10:40
84785008
03/06 10:41
成本已經(jīng)調(diào)了,
郭老師
03/06 10:42
如果是的話,
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款,
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
84785008
03/06 10:44
老師, 2020年發(fā)票虛開,2023年稽查,2023年10月 進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅稅款,相應(yīng)的附加稅,還有滯納金,這幾個分錄要怎么編制,一二級科目 是什么
郭老師
03/06 10:47
你好,我上面給你寫了,你看一下的。
03/06 16:40
老師,請問下,是補(bǔ)繳增值稅這個也進(jìn)入以前年度損益調(diào)整是嗎?
郭老師
03/06 16:44
你好。因為你需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785008
03/06 17:17
你回答 的我不明白 ,,意思是要經(jīng)過以前年度還是不經(jīng)過
郭老師
03/06 17:18
以前年度的成本費(fèi)用需要做以前年度損益調(diào)整,如果是當(dāng)年的,不用做以前年度損益調(diào)整。
郭老師
03/06 17:18
你去看一下你之前年度是不是做了管理費(fèi)用,或者是主營業(yè)務(wù)成本,主要是的話,就按照我上面寫的那個,具體在哪里還不明確。
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