問題已解決
23年有一張專票6萬多要紅沖 但是增值稅當時已報過 1800 現(xiàn)在要紅沖 本季度報增值稅銷售額3萬 增值稅900 不夠抵怎么報
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速問速答您好,先申報3萬未開票收入正數(shù)(保證本月收入為大于等于0),下月再申報未開票收入負,2個月看增值稅沒多交
03/03 08:23
84784965
03/03 08:25
沒聽明白
廖君老師
03/03 08:25
您好,本月收入負3萬是申報不了的,要補?申報3萬未開票收入
84784965
03/03 08:27
這個老師說負數(shù)申報咋回事
廖君老師
03/03 08:29
您好,老師的最后一條也說了,申報不了,您要去稅務局,我現(xiàn)在的方向自己在電子稅務局就能操作,我們有發(fā)生過才會這樣跟您說
84784965
03/03 08:48
一定要本季度申報增值稅大于要紅沖的增值稅才能紅沖后申報對嗎
廖君老師
03/03 08:51
您好,是的哦,您可以試一下負能不能申報,我們這里不行的
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