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11月增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)票有一張開重復(fù)忘記作廢,12月份紅沖的?,F(xiàn)在要報(bào)11月增值稅,應(yīng)該怎么報(bào)?

84785006| 提問時(shí)間:2021 12/07 14:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
11月份正常做賬,12月份做負(fù)數(shù)分錄
2021 12/07 14:33
84785006
2021 12/07 14:56
11月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了,我報(bào)稅在電子稅務(wù)局里怎么操作呀?
84785006
2021 12/07 14:56
開重的發(fā)票11月份沒做到賬里。
東老師
2021 12/07 14:56
報(bào)稅的時(shí)候,就是把這張負(fù)數(shù)發(fā)票,按照負(fù)數(shù)填寫申報(bào)就行。
84785006
2021 12/07 14:58
稅務(wù)局里自動取得上個(gè)月數(shù),是在專票正數(shù)里。我能隨便更改嗎
東老師
2021 12/07 14:58
這個(gè)就是正負(fù)相抵以后的數(shù)
84785006
2021 12/07 14:58
我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅,11月這張發(fā)票是正數(shù),12才紅沖的。
84785006
2021 12/07 14:59
在哪里填負(fù)數(shù)
84785006
2021 12/07 14:59
請問在哪里填負(fù)數(shù)?
東老師
2021 12/07 15:00
在12月份報(bào)稅的時(shí)候才填負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785006
2021 12/07 15:01
是在報(bào)12月份的稅的時(shí)候再填寫?那現(xiàn)在報(bào)11月份的稅用做處理嗎?
東老師
2021 12/07 15:02
這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候不用處理這張?jiān)鲋刀愗?fù)數(shù)發(fā)票。
84785006
2021 12/07 15:14
老師,我的意思是關(guān)于11月開重的那張發(fā)票我報(bào)稅時(shí)用做處理嗎?
東老師
2021 12/07 15:15
你報(bào)稅的時(shí)候正常做賬報(bào)稅。
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