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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還如何填增值稅申報(bào)表,分別要填幾處?

84785041| 提問時(shí)間:2024 03/01 14:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
2024 03/01 14:19
84785041
2024 03/01 14:22
一般納稅人
宋生老師
2024 03/01 14:23
你好!在附表2一般計(jì)稅方法的6%的稅率里面填 主表也是,應(yīng)稅勞務(wù)收入
84785041
2024 03/01 14:25
我這邊做賬計(jì)入的是營業(yè)外收入,那顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業(yè)收入是不一致的,差額就是這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,這個(gè)有關(guān)系嗎?
宋生老師
2024 03/01 14:26
你好!嗯,是有關(guān)系的了
84785041
2024 03/01 14:27
那這個(gè)要怎么處理?
宋生老師
2024 03/01 14:27
你好!更正申報(bào)就好了
84785041
2024 03/01 14:29
什么意思,怎么更正申報(bào)?那正確的應(yīng)該是怎么操作,才不會導(dǎo)致顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業(yè)收入是不一致的
宋生老師
2024 03/01 14:29
你好!你是說你申報(bào)沒問題,只是財(cái)務(wù)報(bào)表提示不對是嗎
84785041
2024 03/01 14:35
我收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的退還,分錄是借:銀行存款1060,貸:營業(yè)外收入1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額60,我們銷售收入是100000,增值稅是6000,我報(bào)表里營業(yè)收入是100000,營業(yè)外收入是1000,我申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫在增值稅申報(bào)里,這樣顯示的含稅銷售額是包括這個(gè)個(gè)稅退還的1060,但是報(bào)表里利潤表的營業(yè)收入是不包括1060,這里不一致,要怎么處理?
宋生老師
2024 03/01 14:35
你好!這個(gè)你直接修改憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表就好了
84785041
2024 03/01 14:36
怎么修改憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表?更正科目么?
宋生老師
2024 03/01 14:36
你好!是的,更正科目,然后重新生成報(bào)表申報(bào)
84785041
2024 03/01 14:37
更正為哪個(gè)科目?
宋生老師
2024 03/01 14:37
你好!更正為其他業(yè)務(wù)收入
84785041
2024 03/01 14:40
好的,謝謝,因?yàn)槲铱创蟛糠质钦f可以計(jì)入營業(yè)外收入或者其他收益,沒有說其他業(yè)務(wù)收入
宋生老師
2024 03/01 14:41
?你好!這個(gè)是屬于其他業(yè)務(wù)收入了
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