問題已解決

郭老師好,增值稅留底稅抵之前的欠稅,還有滯納金,怎么做賬

84785037| 提問時間:03/01 14:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的留底在哪個科目里面掛著轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
03/01 14:18
84785037
03/01 14:30
留底沒有轉(zhuǎn)出,也不用交稅沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅。6月借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值,貸未交增值稅6000。8月只有購入時借原材料,貸應(yīng)付,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額10000,銷售借應(yīng)收,貸主營收入,貸銷項稅額2000,8月留底8000退稅抵6月未交6000,滯納金50,剩留底1950,8月賬沒做,現(xiàn)在12月項要怎么做
郭老師
03/01 14:33
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6000。
郭老師
03/01 14:33
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,未交增值稅2000, 借營業(yè)外支出滯納金,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50。
84785037
03/01 14:44
第一筆意思是和轉(zhuǎn)出我們每月要交的稅金一樣做,只是進(jìn)項多,未交稅金就在借方做。第二筆2000也是一樣進(jìn)項多就未交稅金在借方,滯納金呢,不用抵稅金嗎,直接在留底稅里面扣的
郭老師
03/01 14:45
是的,對的,是這么做的。
郭老師
03/01 14:45
像大雨下降的情況下,你可以不用做,你這個是特殊才讓你做了。
郭老師
03/01 14:45
進(jìn)項大于銷項的時候,你可以不用做的。
84785037
03/01 14:50
50不是用留底稅扣的嗎,要做幾筆,只有一筆做到營業(yè)外支出?,還要做一筆嗎
郭老師
03/01 14:53
借營業(yè)外支出,貸銀行存款50
84785037
03/01 14:59
不是銀行存款付的,都是用留底稅抵的,未交的6000和滯納金50,共抵了6050的留底稅
郭老師
03/01 15:05
那你借營業(yè)外支出滯納金貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,不是給你做了這一個。
郭老師
03/01 15:05
如果你不想體現(xiàn)未抵稅款是1850,第二個分錄不用做,只做第一個和第二個。
84785037
03/01 15:09
我再想想,謝謝老師
郭老師
03/01 15:11
可以的,可以再看一下的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~