問(wèn)題已解決

購(gòu)買的商品已經(jīng)付款了,沒有收到發(fā)票,后面也不會(huì)有發(fā)票開給我們,商品的明細(xì)也還不知道怎么做賬

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:02/28 22:43
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好, 暫估入庫(kù): 可以在月末暫估入庫(kù),借記“庫(kù)存商品”或“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款”。下月初,需要紅字沖銷暫估入庫(kù),待收到正式發(fā)票后再按照實(shí)際金額重新入賬。 預(yù)付賬款處理: 如果還未收到商品但已付款,可以先掛賬“預(yù)付賬款”,待以后有了明確的商品明細(xì)和發(fā)票再轉(zhuǎn)為相應(yīng)的存貨或成本。
02/28 22:45
84785029
02/28 22:47
沒有發(fā)票回來(lái),是在個(gè)人那里拿貨的,這種怎么辦
張樂(lè)老師
02/28 22:48
那就當(dāng)無(wú)票支出,繳企業(yè)所得稅時(shí)納稅調(diào)增處理。
84785029
02/28 22:52
那我就不做暫估,直接借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候就借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品就行了是嗎?(我們是小規(guī)模企業(yè))
張樂(lè)老師
02/28 22:56
是的,你的理解是正確的。
84785029
02/28 23:02
好的謝謝
張樂(lè)老師
02/28 23:05
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快
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