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例如企業(yè)利潤(rùn)總額100萬,研發(fā)費(fèi)用10萬,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除10萬,企業(yè)是高企所得稅稅率15%,那么企業(yè)因?yàn)榧佑?jì)扣除享受的所得稅減免金額是多少?高企政策享受的所得稅減免金額是多少,總的所得稅減免金額是多少?

84785022| 提問時(shí)間:2024 02/28 21:28
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
企業(yè)因加計(jì)扣除享受的所得稅減免為10萬25%=2.5萬(因普通企業(yè)稅率為25%)。高企政策享受的減免為(100萬-10萬)(25%-15%)=9萬??倻p免為2.5萬+9萬=11.5萬。因此,企業(yè)因加計(jì)扣除和高企政策享受的總所得稅減免金額為11.5萬元。
2024 02/28 21:36
84785022
2024 02/28 21:40
高企的所得稅稅率是15%,10×15%=1.5,那享受到實(shí)際減免稅金額為1.5不是嗎?
84785022
2024 02/28 21:42
高企享受的減免金額100×10%,總得享受減免金額11.5,這樣為什么不對(duì)
易 老師
2024 02/28 21:44
高企政策享受的減免為(100萬-10萬)(25%-15%)=9萬。
84785022
2024 02/28 22:14
那圖片里面這么算是算錯(cuò)了嗎
易 老師
2024 02/28 22:18
這個(gè)可能是以前年度的標(biāo)準(zhǔn)
84785022
2024 02/28 22:25
加計(jì)扣除75%是以前的標(biāo)準(zhǔn),但是他算的加計(jì)扣除減免稅稅率用的是15%
易 老師
2024 02/28 22:29
學(xué)員您好,是的,對(duì)的。差額稅率只10%
84785022
2024 02/28 22:41
那你前面算研發(fā)加計(jì)享受所得稅金額減免用的所得稅稅率是25%
易 老師
2024 02/28 22:45
研發(fā)影響是法定原稅率,高新是實(shí)際稅率差
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