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數(shù)電發(fā)票被抵扣后,對(duì)方紅沖我這邊需要做什么呢

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/28 17:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,若數(shù)電發(fā)票已被對(duì)方抵扣且對(duì)方發(fā)起紅沖,我方需確認(rèn)紅沖通知,檢查紅沖原因與金額是否無(wú)誤。若無(wú)誤,我方應(yīng)在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)處理,確保與對(duì)方的賬務(wù)一致。同時(shí),保留相關(guān)憑證,以備后續(xù)核查。
2024 02/28 17:12
84785021
2024 02/28 17:18
在稅務(wù)系統(tǒng)里哪里怎么操作,老師,具體怎么弄呢
84785021
2024 02/28 17:19
需要抵扣方發(fā)起紅沖是嗎
易 老師
2024 02/28 17:24
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
易 老師
2024 02/28 17:24
購(gòu)買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購(gòu)買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購(gòu)買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳。”
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