問題已解決

問下審計(jì)報(bào)告可以和我們的財(cái)務(wù)報(bào)告有一點(diǎn)出入么?主要是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的差別 我們其他應(yīng)付款余額是負(fù)數(shù)的他審計(jì)報(bào)告調(diào)整到其他應(yīng)收款了,這樣和我們財(cái)務(wù)報(bào)告不一致了

84784947| 提問時(shí)間:2024 02/21 19:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的 你這個事是沒有重分類的
2024 02/21 19:21
84784947
2024 02/21 19:29
還有壞賬計(jì)提,我們?nèi)牍芾碣M(fèi)用了,審計(jì)報(bào)告把這個壞賬從管理費(fèi)用里拎出來單獨(dú)列了個資產(chǎn)減值損失里了,那個我們財(cái)務(wù)報(bào)告又不一致了?這可以么?
郭老師
2024 02/21 19:30
你們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?如果是的話,你得改一下,你這個不對,信用減值損失。
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