問題已解決

老師,我12月入賬了采購材料,進(jìn)項也已經(jīng)抵扣,1月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,沖紅重開發(fā)票,請問這哎12月分錄及重開發(fā)票需要如何做分錄?

84784960| 提問時間:02/21 09:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄 之前的分錄咋做的呢 借原材料 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款嗎
02/21 09:44
84784960
02/21 09:47
是的,是這樣做分錄
樸老師
02/21 09:48
那你現(xiàn)在 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借原材料 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
84784960
02/21 09:49
好的,謝謝老師
樸老師
02/21 09:53
滿意請給五星好評,謝謝
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