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現(xiàn)在拿的23年的發(fā)票來報(bào)銷,比如有外地的餐飲怎么入賬?

84784982| 提問時(shí)間:02/20 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,出差的嗎?
02/20 13:53
84784982
02/20 13:56
有的是出差的,有的不是出差的
84784982
02/20 13:57
吃飯的發(fā)票
郭老師
02/20 13:57
你好,你說一下具體的業(yè)務(wù)。
84784982
02/20 14:00
老板拿來的23年餐飲發(fā)票,有外地的有本地的
郭老師
02/20 14:00
shuoyewu 因?yàn)檫@里有福利費(fèi)招待費(fèi)的,還有差旅費(fèi)的
84784982
02/20 14:02
就是老板平時(shí)在外面吃飯什么的都開票,到公司報(bào)銷
郭老師
02/20 14:04
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款 匯算清繳,按利潤的14%抵扣所得稅,超過的不允許抵扣,需要合并到工資、薪金一塊算個(gè)稅。如果他沒有工資薪金是你單位的股東,按照分紅20%交個(gè)稅。
84784982
02/20 14:08
好的謝謝
郭老師
02/20 14:11
不用客氣,工作愉快。
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