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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師,如果我們這個(gè)月開票,收入比較多 但是1月份利潤(rùn)負(fù)的30多萬(wàn) 23年12月底利潤(rùn)負(fù)的400多萬(wàn) 這個(gè)月開票我們會(huì)涉及所得稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答所得稅是季度預(yù)繳的,上年的待彌補(bǔ)虧損需要先進(jìn)行23年企業(yè)所得稅匯算清繳,匯算完畢再申報(bào)一季度所得稅就可以使用上年待彌補(bǔ)虧損了
02/20 11:52
84785004
02/20 12:05
匯算清繳完了以后可以從今年的收入里面減去以前年度虧錯(cuò)是吧
陳陳陳老師
02/20 12:14
你好,是的,是這樣的
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