問(wèn)題已解決

你好老師,如果我們這個(gè)月開票,收入比較多 但是1月份利潤(rùn)負(fù)的30多萬(wàn) 23年12月底利潤(rùn)負(fù)的400多萬(wàn) 這個(gè)月開票我們會(huì)涉及所得稅嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:02/20 11:49
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
所得稅是季度預(yù)繳的,上年的待彌補(bǔ)虧損需要先進(jìn)行23年企業(yè)所得稅匯算清繳,匯算完畢再申報(bào)一季度所得稅就可以使用上年待彌補(bǔ)虧損了
02/20 11:52
84785004
02/20 12:05
匯算清繳完了以后可以從今年的收入里面減去以前年度虧錯(cuò)是吧
陳陳陳老師
02/20 12:14
你好,是的,是這樣的
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