問題已解決
您好老師,我想了解下旅游公司的賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 你看下 哈? ?應(yīng)在應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目下增設(shè)銷項稅稅額抵減專欄;企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額.分錄如下:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 (銷項稅稅額抵減 )[按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額]
主營業(yè)務(wù)成本[按實際支付或應(yīng)付的金額]
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
假設(shè) A 公司屬于一般納稅人,含稅銷售額應(yīng)按 6% 進行價稅分離.
1、取得旅游服務(wù)收入時的會計處理
借 :銀行存款
貸 :主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2、支付 B 公司旅游服務(wù)分包款時的會計處理 :
借 :主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅稅額抵減)
貸 :銀行存款
3、住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理 :
借 :主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅稅額抵減)
貸 :銀行存款
2024 02/20 09:46
84784948
2024 02/20 09:52
取得的成本票不是專票也可以抵減稅額嗎?
王璐璐老師
2024 02/20 09:55
你好 一般是取得專票抵減的哈
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