問題已解決

這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用電掛往來是計(jì)入應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款

84784947| 提問時(shí)間:02/18 09:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,和你待主營(yíng)相關(guān)的嗎?如果是的話,應(yīng)付賬款。
02/18 09:58
84784947
02/18 10:00
公司是生產(chǎn)桶裝水的公司,這個(gè)水廠用電在去年12月掛了往來,今年1月份進(jìn)行支付,這個(gè)往來是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
郭老師
02/18 10:00
你好,車間的應(yīng)付賬款,后勤的其他應(yīng)付款。
84784947
02/18 10:01
這個(gè)應(yīng)付賬款核算內(nèi)容
郭老師
02/18 10:02
哦,那就掛著應(yīng)付賬款。
84784947
02/18 10:18
郭老師,每月這個(gè)清零應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅下設(shè)的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額等三級(jí)科目,比如借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 100 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 ; 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 50;這個(gè)是一定要過應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目呢蛤
郭老師
02/18 10:21
如果是一般納稅人的需要。
84784947
02/18 10:21
是一般納稅人,現(xiàn)在我新進(jìn)了一家公司是生產(chǎn)桶裝 水和銷售水的公司
郭老師
02/18 10:22
對(duì)的,是的,需要這么做。
84784947
02/18 10:22
這個(gè)我看今年1月份的科目余額表,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額期初怎么會(huì)有一個(gè)1.96的余額
84784947
02/18 10:23
這個(gè)2023年每月清零,應(yīng)該不會(huì)有余額
郭老師
02/18 10:24
你好,借方余額還是貸方
84784947
02/18 10:26
這個(gè)應(yīng)交 稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額是借方余額有1.96
郭老師
02/18 10:29
你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了,你去查一下的,你的貸方余額是多少,你結(jié)轉(zhuǎn)到借方應(yīng)該也是多少。
84784947
02/18 10:38
如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)該怎么處理
郭老師
02/18 10:40
多結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖之前怎么做的,做相反的就是。
84784947
02/18 10:54
這個(gè)增值稅附加稅是當(dāng)月 就計(jì)提還是次月繳納時(shí)再計(jì)提
郭老師
02/18 10:56
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),次月繳納申報(bào)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~