問題已解決

進項稅和銷項稅每個月底都需要轉(zhuǎn)未交增值稅對嗎? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -未交增值稅 80 貸 應(yīng)交稅費-進項稅額80 銷項稅 借 應(yīng)交稅費 銷項稅額100 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -未交增值稅 100下面還需要做什么嗎?

84785031| 提問時間:02/06 17:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,剩下的再支付就可以了,需要支付20
02/06 17:03
84785031
02/06 17:23
我的意思這20做分錄嗎?就是什么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?會計分錄能幫敲一下嗎
郭老師
02/06 17:25
你是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,正常的應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以的。
84785031
02/06 19:37
交稅的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -未交增值稅 20 貸 銀行存款20是這樣的吧 余額20的貸方轉(zhuǎn)借方 銷項稅 借 應(yīng)交稅費 銷項稅額100 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -未交增
郭老師
02/06 19:40
你好對的 是這么做的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~