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老師你好,工資計提是當月月底計提次月發(fā)時沖對嗎?具體分錄怎么做,麻煩老師分錄幫我寫一下,謝謝!

84784983| 提問時間:02/05 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用工資等 貸應付職工薪酬工資,這個是當月計提當月的, 然后次月支付。借應付職工薪酬工資, 貸銀行存款
02/05 09:55
84784983
02/05 10:00
計提是個稅要單獨列出來嗎
郭老師
02/05 10:00
計提的個稅在工資里面。
郭老師
02/05 10:01
發(fā)放的時候,借應付職工薪酬、工資, 貸應交稅費、個稅、 銀行存款
84784983
02/05 10:02
打個比工資總額是66000,次月個稅是550這個應該怎么沖賬
郭老師
02/05 10:05
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資66000, 借應付職工薪酬工資66000 貸應交稅費,個稅550, 銀行存款
84784983
02/05 10:21
如果發(fā)工資時漏扣個稅了,是不是這樣沖賬:借應付職工薪酬工資66000 其他應收款550 貸應交稅費,個稅550, 銀行存款66000
郭老師
02/05 10:22
你好,沒有扣的話借應交稅費個稅,貸銀行存款,下一個月發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬工資,貸應交稅費,個稅,銀行存款。
84784983
02/05 10:25
等于下個月發(fā)工資時在扣是吧。
郭老師
02/05 10:27
是的,對的,是這么做的。
84784983
02/05 10:37
謝謝老師
郭老師
02/05 10:37
不用客氣,工作愉快。
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