問題已解決
款項在2023年已付,2024年才把發(fā)票開回來,要想先抵扣2023年的企業(yè)所得稅稅前扣除的話,2023年分錄需要怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那么23年就必須暫估那筆成本費用
02/02 10:21
84784949
02/02 10:22
能發(fā)一下2023年暫估的分錄
84784949
02/02 10:22
以及2024年發(fā)票開回的分錄嗎
家權(quán)老師
02/02 10:25
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
84784949
02/02 10:41
2023年
摘要:暫估服務(wù)費
借:管理費用-服務(wù)費
應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-某某有限公司
像這樣的暫估款,2024年要怎么沖減呢?
家權(quán)老師
02/02 10:45
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
? ? ?應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
84784949
02/02 10:59
沒有看懂,我是知道金額的稅額的,沒有差額
84784949
02/02 11:01
知道金額、稅額、公司名稱,只是提前入賬
家權(quán)老師
02/02 11:05
借:應(yīng)付賬款-某某有限公司
? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:銀行存款
? ? ?應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
84784949
02/02 11:08
開票前就已經(jīng)付款了,抵扣稅款再調(diào)整就行了吧
家權(quán)老師
02/02 11:11
那么就是
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
? ? ?貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
84784949
02/02 11:12
那發(fā)票是放到2023年暫估款那里,還是2024年稅額調(diào)整那里呢?
家權(quán)老師
02/02 11:13
是2024年稅額調(diào)整那里,23年暫估的憑證備注發(fā)票在哪張憑證后邊?
84784949
02/02 11:16
好的,謝謝
家權(quán)老師
02/02 11:19
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
閱讀 280