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小規(guī)模不超過30萬的未開票收入增值稅在哪一欄填報?
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02/02 07:00
姜再斌 老師
02/02 07:02
未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)
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