問題已解決

老師,我們經(jīng)營實(shí)際是商品房租賃,為了節(jié)約這個(gè)稅費(fèi),合同是管理和租賃,管理是我們的章,租賃是物業(yè)公司的章,租賃的我們收完交給物業(yè)公司,我們再從物業(yè)提點(diǎn),像這些賬都咋做,

84784994| 提問時(shí)間:2018 03/27 10:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!你們收錢嚴(yán)格來說你們要開票,然后你們給物業(yè)公司,物業(yè)公司給你們開票。 實(shí)際上你們就是轉(zhuǎn)租。
2018 03/27 10:46
84784994
2018 03/27 13:58
合同是物業(yè)的章,我們把這個(gè)錢收了之后交給物業(yè),我們還用做賬嗎
84784994
2018 03/27 14:00
管理我們做主營業(yè)務(wù)收入,收到的租賃那個(gè)交給物業(yè),怎么做賬,我們又從物業(yè)哪里提點(diǎn)怎么做賬呢
宋生老師
2018 03/27 14:20
你好!你要按你說的節(jié)省稅的話,收到錢,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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