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補交幾年的企業(yè)所得稅和附加費分錄怎么寫?滯納金怎么處理?
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借:以前年度損益調整
貸:應交稅費
滯納金計入營業(yè)外支出
2024 02/01 19:41
84785019
2024 02/01 19:46
銀行教了稅費
劉艷紅老師
2024 02/01 19:50
借:應交稅費
貸:銀行存款
84785019
2024 02/01 19:53
銀行先交稅費,借:應交稅費 貸:銀行存款。月末計提,借:,以前年度損益調整,貸:應交稅費? 是這樣嗎
劉艷紅老師
2024 02/01 19:57
可以的, 這個沒有問題的
84785019
最后等年末了,在怎么做分錄?
劉艷紅老師
2024 02/01 20:05
借:利潤分配
貸:以前年度損益調整
84785019
2024 02/01 20:25
是利潤分配—未分配嗎
劉艷紅老師
2024 02/01 20:26
是的, 是的,是計入這個的
84785019
2024 02/01 20:31
計入利潤分配后,下一步分錄在怎么寫
劉艷紅老師
2024 02/01 20:33
不用寫了呀,這個是最后的分錄了
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