問題已解決
收到已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,本月申報增值稅隨著抵扣了,需要怎么做分錄
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速問速答您好,認證:借成本/費用 應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀存;進項稅額抵扣銷項,進項稅額大于銷項稅額抵扣,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
銷項稅額大于進項稅額抵扣,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
02/01 15:40
84784961
02/01 15:45
進項大于銷項,需要做幾個分錄呢
小路老師
02/01 15:46
您好,做這一筆分錄??
進項稅額大于銷項稅額抵扣,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
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