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老師早上好,之前的短期借款沒有掛賬,現(xiàn)在還款的,怎么做賬務處理!內(nèi)賬

84785035| 提問時間:01/31 08:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時這個錢用在哪里了?銀行存款現(xiàn)在余額是正確的嗎?
01/31 08:53
84785035
01/31 08:56
老師你好,不知道這個錢用哪里了,現(xiàn)在余額是正確的,新建的賬套,就按正確的建的,內(nèi)賬,你看怎么做相關的會計分錄,謝謝
郭老師
01/31 08:56
借利潤分配未分配利潤,貸短期借款 借短期借款,貸銀行存款
84785035
01/31 09:01
老師,借,其他應付款 老板 貸,短期借款 這樣做可以嗎老師
郭老師
01/31 09:01
這個需要你老板還錢才能還回來嗎?能的話可以。
84785035
01/31 09:11
是這樣的老師,期初建賬的時候有之前付了的貨款,反正好多付款的都掛的其他應付款 老板,因為掛老板的其他應付款金額還挺大的,我想這樣做其他應付款會減少,反正是內(nèi)賬,這樣做可以吧老師
郭老師
01/31 09:12
可以的 但是你內(nèi)賬最好是準確,你和你老板核對一下,你單位欠他的,或者他欠你的是這個金額就行。
84785035
01/31 09:15
老師,這個其他應付款不準確,反正不知道的付款,收款,都掛的其他應付款,股東墊資款
郭老師
01/31 09:16
那你們這樣做內(nèi)帳的沒有意義了。
84785035
01/31 09:20
老師,那銀行賬是對的,收入,是正確的,費用這塊也是正確的, 因為她之前沒有賬,捋起來太費勁,只要付款了的,還有收了款的,就掛的老板其他應付款,沒有別的辦法,這樣做可以嗎老師
郭老師
01/31 09:20
可以的,可以這么做的。
84785035
01/31 09:25
老師你好,我們是4s店,就是之前的返利沒掛賬,現(xiàn)在返利回來了,怎么做賬務處理?
郭老師
01/31 09:28
發(fā)票怎么開的?如果沒有開發(fā)票,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
84785035
01/31 09:30
老師這不是回到返利池嗎,完后用的時候開負數(shù)發(fā)票轉(zhuǎn)廠家現(xiàn)金戶!
郭老師
01/31 09:32
借預付賬款貸營業(yè)外收入 以后抵扣你的貨物,借庫存商品貸預付賬款銀行存款
84785035
01/31 09:38
老師,借 應收賬款 貸,營業(yè)外收入 開票了 借,預付賬款 貸,應收賬款
84785035
01/31 09:39
這樣做可以嗎老師
郭老師
01/31 09:39
你好,貨物沒有到嗎?不是你說的這個開票是什么意思
84785035
01/31 09:41
老師沒有到,是開紅字信息票后,返利池里錢到廠家現(xiàn)金戶才能用!
郭老師
01/31 09:44
你好,那你這個操作就不對 他給你開負數(shù)發(fā)票是吧,你就不要做營業(yè)外收入了,沖庫存商品 借預付賬款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 如果這個產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了,還需要紅沖你的成本。
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