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如果進(jìn)行發(fā)票已認(rèn)證,后期對方又開了負(fù)數(shù),我這邊報增值稅附表二的時候會在那一欄顯示

84785019| 提問時間:01/30 21:56
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,如果對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,通常是因為原發(fā)票有誤或者退貨等情況。您在申報增值稅附表二時,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體來說,您應(yīng)該在相應(yīng)欄次內(nèi)填寫正數(shù)和負(fù)數(shù),以抵消對方的開票金額。
01/30 22:01
84785019
01/30 22:04
好想會自動顯示出來的吧,會想進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄顯示的吧
易 老師
01/30 22:19
學(xué)員您好,是的,對的負(fù)數(shù)會自動顯示出來的
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