問題已解決
完整分錄怎么做 ,稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 你這個開了紅字發(fā)票 沖銷的分錄是對的呀
2024 01/30 14:52
84785003
2024 01/30 14:55
稅費不知道怎么做
84785003
2024 01/30 14:55
因為有留底了稅額了 ,不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
王璐璐老師
2024 01/30 14:56
進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84785003
2024 01/30 14:57
是因為負數(shù)發(fā)票收入 比當期的銷項發(fā)票收入多
王璐璐老師
2024 01/30 14:58
你好? 你這個情況在我們這里是不能自己申報納稅的 你先問問你們的稅務(wù)局這樣可以自己報稅不
84785003
2024 01/30 15:00
這樣做是嗎
84785003
2024 01/30 15:01
就是稅務(wù)局自動生成的報表
王璐璐老師
2024 01/30 15:02
你好,是這么做的哈
84785003
2024 01/30 15:03
進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
王璐璐老師
2024 01/30 15:05
已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
王璐璐老師
2024 01/30 15:27
? 加油? 等你的好評哦
閱讀 263