問題已解決
老師別的單位欠我們房費,我們欠他垃圾費,互抵了,如何做會計分錄,謝謝
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速問速答你們是賓館還是什么呢
01/24 12:12
84785039
01/24 12:19
對,老師,我們是賓館
樸老師
01/24 12:19
這兩個分錄都做了嗎
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借管理費用
貸應(yīng)收賬款
這樣
84785039
01/24 12:22
沒做,之前也沒提~
樸老師
01/24 12:27
那你這樣做就可以了
84785039
01/24 12:31
老師,收入那步做了~但不是應(yīng)收
樸老師
01/24 12:37
那你做的是什么科目呢
84785039
01/24 12:37
之前就是一起進的收入,但是沒做應(yīng)收賬款
樸老師
01/24 12:40
那你借方咋做的科目呢
84785039
01/24 12:44
之前沒做這個,也沒提~但是收入是都申報了
樸老師
01/24 12:45
沒做賬是沒法做紅沖分錄的
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