問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的企業(yè)所得稅應(yīng)該在年末計(jì)提還是在匯算清繳時(shí)計(jì)提?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:01/24 10:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是在匯算清繳時(shí)處理
01/24 10:52
84785046
01/24 11:19
老師,那就是年末先不用計(jì)提,在匯算清繳時(shí)將調(diào)增的企業(yè)所得稅計(jì)提就行,對(duì)吧?
文文老師
01/24 11:22
是的,你的理解是對(duì)的。
84785046
01/24 11:24
好的,謝謝老師!
文文老師
01/24 11:27
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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