當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的企業(yè)所得稅應(yīng)該在年末計(jì)提還是在匯算清繳時(shí)計(jì)提?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答是在匯算清繳時(shí)處理
01/24 10:52
84785046
01/24 11:19
老師,那就是年末先不用計(jì)提,在匯算清繳時(shí)將調(diào)增的企業(yè)所得稅計(jì)提就行,對(duì)吧?
文文老師
01/24 11:22
是的,你的理解是對(duì)的。
84785046
01/24 11:24
好的,謝謝老師!
文文老師
01/24 11:27
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
閱讀 154