問題已解決

老師 工作中做賬是根據(jù)什么時(shí)間來的呢 根據(jù)原始憑證的發(fā)生時(shí)間還是收到原始憑證的時(shí)間呀 可是我們還要考慮權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求呀 總覺得有點(diǎn)沖突呀

84784984| 提問時(shí)間:01/23 17:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
只要不跨年,以收到憑證的時(shí)間做賬
01/23 17:03
84784984
01/23 17:29
老師 樣違背不違背權(quán)責(zé)發(fā)生制呀
家權(quán)老師
01/23 17:33
全責(zé)發(fā)生制是按年來考慮的。因?yàn)閰R算時(shí)按年
84784984
01/23 17:35
老師 想問您一下 假如我5月計(jì)提了一個(gè)電費(fèi) 6月繳納 10月份票才收到請問應(yīng)該怎么辦呢 應(yīng)該分別怎么做賬呢5月6月10月
家權(quán)老師
01/23 17:40
會(huì)計(jì)最基本的業(yè)務(wù) 暫估電費(fèi) 借;成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 支付電費(fèi) 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84784984
01/23 17:57
老師 發(fā)票到后為什么要沖暫估呀?
84784984
01/23 17:58
還有為什么發(fā)票到了以后 貸:應(yīng)付賬款呢
家權(quán)老師
01/23 17:59
暫估的和發(fā)票結(jié)算的金額有差異呀
84784984
01/23 18:01
是所有的電費(fèi)什么的費(fèi)用都需要提前暫估嗎
家權(quán)老師
01/23 18:02
是所有需要暫估的,都是我那樣做賬的思路
84784984
01/23 18:10
老師 比如我5月預(yù)估電費(fèi)100 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付賬款 6月實(shí)際繳納 借:應(yīng)付賬款120 貸:銀行存款120 10月收到發(fā)票 紅沖五月份電費(fèi) 借:管理費(fèi)用(-100)貸:應(yīng)付賬款(-100)然后 借:管理費(fèi)用113 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 67貸:應(yīng)付賬款 120 這樣嗎?
家權(quán)老師
01/23 18:12
可以按你的思路做的
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