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老師,您好,軟著資本化轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)了也計(jì)提了攤銷費(fèi),但四個(gè)月后又來報(bào)銷這個(gè)軟著申請(qǐng)費(fèi)500百元,怎么做賬呢?是做研發(fā)費(fèi)算了,還是要加到無形資產(chǎn)里在補(bǔ)提攤銷費(fèi)

84785014| 提問時(shí)間:01/22 14:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,是前面少報(bào)了嗎?是這樣不那還和前面的賬務(wù)處理一樣。
01/22 14:56
84785014
01/22 15:04
是的少報(bào)了,那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了無形資產(chǎn)現(xiàn)在又要加這幾百進(jìn)去,啟不是要補(bǔ)提前面幾個(gè)月的無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)?
84785014
01/22 15:05
可不可以放到管理費(fèi)用一研發(fā)費(fèi)用里面算了
玲老師
01/22 15:07
直接增加固定資產(chǎn)的原值就可以了。前面的攤銷不用調(diào)整,后面按照增加之后的攤銷就行。
84785014
01/22 15:11
好的,謝謝
玲老師
01/22 15:13
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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