問題已解決

老師,我發(fā)現(xiàn)23年7月抵扣進項稅額403元,不應該抵扣,我現(xiàn)在需要做進項稅額轉出,我是更正23年7月報表嗎

84785012| 提問時間:01/19 14:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 直接這個月轉出就可以 不用更正去年的
01/19 14:50
84785012
01/19 14:53
那我分錄怎么做
84785012
01/19 14:53
還用找專管員出具稅務事項通知書嗎
樸老師
01/19 14:58
同學你好 不用 是什么會計準則呢
84785012
01/19 15:01
小企業(yè)會計準則
樸老師
01/19 15:03
直接 借利潤分配未分配利潤 貸進項轉出
84785012
01/19 15:04
謝謝老師
樸老師
01/19 15:04
滿意請給五星好評,謝謝
84785012
01/19 15:06
老師還有個企業(yè)接到稅務局通知,說2022年1月給我們提供貨的一家公司出現(xiàn)問題,接到稅務調查通知,如果提供不出證據(jù)是真實業(yè)務,就需要我們做進項稅額轉出。如果做進項稅額轉出,所得稅是不是也得調增啊
樸老師
01/19 15:08
這個是需要調增的哦
84785012
01/19 15:11
這個公司,目前合同,發(fā)票,銀行付款記錄都有,但是稅務局還要求要物流信息,因為我們是從外地購入的,老師如果提供不了運費發(fā)票,還能怎么證實我們這個是真實的業(yè)務
樸老師
01/19 15:17
業(yè)務的附件可以提供給他們
84785012
01/19 15:20
附件是指出庫單,入庫單,嗎
樸老師
01/19 15:32
還有物流單之類的都要
84785012
01/19 15:42
好的,謝謝老師
樸老師
01/19 15:43
滿意請給五星好評,謝謝
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