問(wèn)題已解決
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅不超300萬(wàn)的安25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,那以前年度虧損是在這之后彌補(bǔ)呢還是之前彌補(bǔ)?謝謝老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好。彌補(bǔ)虧損是按未享受政策前數(shù)額彌補(bǔ)
01/17 23:16
84785002
01/17 23:18
也就是先彌補(bǔ)虧損再承以25%,對(duì)吧?
cassie 老師
01/17 23:23
是的。先彌補(bǔ)虧損。再乘以適用稅率
閱讀 203