問題已解決

老師,請(qǐng)問下,小微企業(yè)今年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi),是指今年利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損后的利潤(rùn)嗎?還是今年的收入一成本一費(fèi)用后的利潤(rùn)?

84784992| 提問時(shí)間:2021 12/30 08:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減。 如果之前年度有虧損,需要減去虧損的金額
2021 12/30 08:27
84784992
2021 12/30 08:37
那公司今年盈利310萬(wàn),(不考慮納稅調(diào)增調(diào)減的情況下),去年虧損20萬(wàn),那我公司今年也是符合小微企業(yè)的300萬(wàn)以內(nèi),100萬(wàn)所得稅稅率是2.5%,100萬(wàn)一200萬(wàn),所得稅稅率是10%,對(duì)不?
鄒老師
2021 12/30 08:39
你好,如果人數(shù),資產(chǎn)總額也符合條件,是符合的? 是對(duì)的?
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