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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 有減免的稅款 怎么寫分錄呢
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速問速答直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
01/17 11:08
84785017
01/17 11:09
是不是應(yīng)該設(shè)置一個(gè)這樣的科目
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——減免稅額
家權(quán)老師
01/17 11:10
不需要的哈,直接
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84785017
01/17 11:11
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸 未交增值稅
借未交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
是這樣記錄分錄么
84785017
01/17 11:11
哦哦 謝謝老師
家權(quán)老師
01/17 11:13
可以按你那樣的思路,只是麻煩些
84785017
01/17 11:29
明白了 謝謝老師 老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢
家權(quán)老師
01/17 11:29
借:成本費(fèi)用等
貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785017
01/17 11:31
老師 我是有張進(jìn)項(xiàng)上月發(fā)票 認(rèn)證了 后來開錯(cuò)了 等到這個(gè)月我給轉(zhuǎn)出了
84785017
01/17 11:32
轉(zhuǎn)出的時(shí)候 是 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字 貸 未交增值稅么
家權(quán)老師
01/17 11:34
如果當(dāng)月取得重新的發(fā)票
借:增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785017
01/17 11:36
謝謝老師 明白啦
家權(quán)老師
01/17 11:39
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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