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請教一下 未開票收入的增值稅,報稅時填哪呀

84784956| 提問時間:01/15 15:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 和有票的加在一起填就可以了
01/15 15:07
84784956
01/15 15:07
你好,只有未開票的
劉艷紅老師
01/15 15:09
你們是小規(guī)模納稅人嗎
84784956
01/15 15:10
是的,8千多銷售額,全是銷售給個人的,沒有開票
劉艷紅老師
01/15 15:11
那你就填8000多就可以了
84784956
01/15 15:12
填到哪一欄呀
劉艷紅老師
01/15 15:13
填在第10行就可以了
84784956
01/15 15:34
但我銷售的是外購的香榧堅果,不屬于免稅項目,也可以填在那一欄嗎
劉艷紅老師
01/15 15:44
你沒有超過30萬呀,也是免稅的
84784956
01/15 16:24
我自己做賬的時候 應(yīng)交增值稅是按照1%來算價稅分離的,我剛報增值稅時發(fā)現(xiàn)他們是按3%算的。應(yīng)該按3%還是1%誒,
劉艷紅老師
01/15 16:29
按1%來價格分離的哦,現(xiàn)在開票是一個點
84784956
01/15 16:30
那我這個表要填嗎
劉艷紅老師
01/15 16:35
不用呀,都沒有附加稅,不用填的
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