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老師,公司12.8日開了一張專票,如圖,稅費(fèi)是老板交的。12.26公司賬戶收到款項18900元。請問會計分錄是不是這樣的: 借:銀行存款 18900.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 18712.87 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 187.13 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 187.13 貸:其他應(yīng)收款——周XX(墊付) 187.13

84784948| 提問時間:2024 01/15 12:12
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,老板墊付稅費(fèi),分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸,其他應(yīng)付款
2024 01/15 12:15
84784948
2024 01/15 12:20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 187.13 貸:其他應(yīng)付款 187.13 還要做下面分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 187.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 187.13
諾言老師
2024 01/15 12:25
這個也是要做的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 187.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 187.13
84784948
2024 01/15 12:26
做到這里,這筆業(yè)務(wù)就算是完成了嗎?
諾言老師
2024 01/15 12:31
是的,這樣就完成了。
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