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12月份預(yù)付的貨款,12月收到貨,但是廠家要1月才開成本票過來,12月把預(yù)付的貨車記賬為23年度成本,請(qǐng)問12月份如何做賬,1月收到發(fā)票如何做賬??

84784978| 提問時(shí)間:01/14 21:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
12月份,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 等發(fā)票來了,借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 發(fā)票來了,再按照發(fā)票做賬。
01/14 21:06
84784978
01/14 21:17
12月已經(jīng)支付出去了,還貸:應(yīng)付賬款-暫估???
東老師
01/14 21:20
這個(gè)是針對(duì)貨到發(fā)票沒到的情況,,等發(fā)票來了,沖銷暫估了,這個(gè)應(yīng)付賬款暫估科目就沒有余額了。
84784978
01/15 10:02
其實(shí)就是要做一個(gè)暫估分錄
東老師
01/15 10:04
12月份,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
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