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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,期末留底數(shù)額可以抵扣以前的未繳納稅款嗎?
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期末留底數(shù)額可以抵扣以前的未繳納稅款
2024 01/14 19:36
84784960
2024 01/14 19:39
老師,如果我想做一筆分錄,應(yīng)該怎么做呢?是借:應(yīng)交增值稅 貸:期末留底稅額嗎?
bamboo老師
2024 01/14 19:42
您留抵的分錄怎么寫的?
以前的未交稅款在哪個(gè)科目體現(xiàn)的
84784960
2024 01/14 19:47
留抵分錄,期末有留抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--期末留底稅額
未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
bamboo老師
2024 01/14 19:51
借:應(yīng)交稅費(fèi)-期末留底稅額-未交增值稅 這個(gè)科目體現(xiàn)的留抵 對(duì)嗎
84784960
2024 01/14 20:39
留抵分錄,期末有留抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--期末留底稅額
未交增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師,期末留底稅額后面沒(méi)有未交增值稅跟著
bamboo老師
2024 01/14 20:41
那留抵稅額抵前欠
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--期末留底稅額
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