問題已解決
老師,請問一下,我們是旅行社公司,客戶沒打款,暫時也沒要我們開票,但是我們已經(jīng)收到成本票了怎么做賬呢
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速問速答您好,申報未開票收入,等客戶要開票時再開票,但不要跨年哦,跨年不好處理
這是未開票收入,現(xiàn)在12月,有點麻煩了,因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負),有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。
2024 01/14 19:05
84784993
2024 01/14 19:33
那可以先不入成本,做預付賬款嘛
廖君老師
2024 01/14 19:34
您好,這個成本發(fā)票開的是24年日期吧,這個可以的,23年入預付賬款
84784993
2024 01/14 19:35
成本發(fā)票開的23年12月的
廖君老師
2024 01/14 19:37
哦哦,我們把發(fā)票還是放在12月憑證里,還是入賬到預付賬款,等24年開票確認收入后我們再結轉(zhuǎn)這個成本
84784993
2024 01/14 19:40
是的,老師,這發(fā)票是2023年12月1號開的,我想先入預付賬款,等2024年開發(fā)票給客戶的那個月,做借:主營業(yè)務成本,貸:預付賬款,可以嗎
廖君老師
2024 01/14 19:42
您好,可以的,外個看賬看不了這么細致,只有我們自己清楚
84784993
2024 01/14 19:43
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 01/14 19:44
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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