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房租和物業(yè)費(fèi),取得發(fā)票和取不到發(fā)票,分別怎么做賬?

84784981| 提問時間:01/14 11:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 沒有發(fā)票不能稅前扣除
01/14 11:36
84784981
01/14 11:41
不用入其他應(yīng)付款嗎
小菲老師
01/14 11:41
同學(xué),你好 沒有付款嗎?
84784981
01/14 11:42
支付了。我是想知道什么情況下管理費(fèi)用和其他應(yīng)付都要入
小菲老師
01/14 11:43
同學(xué),你好 沒有付錢的費(fèi)用,就要入管理費(fèi)用和其他應(yīng)付
84784981
01/14 11:49
你是說沒支付的情況下,就做 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付。是嗎? 如果都支付了,取得發(fā)票了,借 管理費(fèi)用 ?貸 其他應(yīng)付款 ??借 其他應(yīng)付款 ?貸 ?銀行存款 或 庫存現(xiàn)金 是這樣嗎? 如果支付了 沒有取得發(fā)票,只 計入借 管理費(fèi)用 ?貸 庫存現(xiàn)金 是這樣嗎?就不計入 其他應(yīng)付款了 是嗎
小菲老師
01/14 11:50
同學(xué),你好 如果支付了 沒有取得發(fā)票,只 計入借 管理費(fèi)用 ?貸 庫存現(xiàn)金 是這樣嗎?就不計入 其他應(yīng)付款了 是嗎 嗯嗯,是的
84784981
01/14 11:55
如果取得發(fā)票了,兩個科目都要計入,是這樣對吧
小菲老師
01/14 11:55
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784981
01/14 11:56
好的,謝謝老師
小菲老師
01/14 11:57
不客氣,祝工作順利
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